打工人吐槽|印花税申报求助
米国裴珠泫
马上要税务季度申报了,突然有个问题请各位前辈帮忙看看,不胜感激🥹🥹🥹🥲🥲 -背景:公司跟客户A签订了技术服务合同,合同未列明金额。 公司在每个月末都会给客户开票,以确认公司收入。但A不定期结算给公司。截至本月,2024年8、9、10、11、12月均是开票了但未收到结算款项。 -纠结点:公司小规模纳税人,按季度申报。2024年第三季度只根据7月的开票金额(已收到款项)申报了印花税,8月和9月因为是已开票、但未收款的情况,所以没申报对应的印花税。 -问题:在实操中,是根据已开票的金额,缴纳印花税吗?还是已经收到款项的金额缴纳?
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